一、 *采购人名称: ******保健院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************919
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******保健院
六、 *验收日期: 2025年4月19日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 丽印 70G A4 打印/复印纸 26 4420.0 丽印70G A4 验收通过 2 得力 N241-2 打印/复印纸 10 980.0 得力/deliN241-2 验收通过 3 国际 CF277A 硒鼓 3 840.0 国际CF277A 验收通过 4 金士顿 SA400S37/240G 固态硬盘 1 290.0 金士顿/KingstonSA400S37/240G 验收通过 5 富士通 DPK800/810/880/890/8580E 色带/碳带 20 360.0 富士通/FujitsuDPK800/810/880/890/8580E 验收通过 6 文印保 BR2325T 粉盒 1 270.0 文印保BR2325T 验收通过 7 得力 12006 商标纸/标签纸 10 250.0 得力/deli12006 验收通过 8 爱普生 T251 墨盒 8 1520.0 爱普生/EpsonT251 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******16
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